每個月財(cái)務(wù)人員都會要做會計(jì)報表,這是會計(jì)的基本工作之一,但是有的小企業(yè)因?yàn)橹挥幸粋€財(cái)務(wù)人員,會計(jì)和出納的工作都是由一個人做,所以事情就比較繁瑣,也就造成一些工作上的失誤,比如忘記申報財(cái)務(wù)報表,那么公司會計(jì)報表過了申報期還能報送嗎?
要去稅務(wù)局申報,可能會產(chǎn)生有罰款。
照例零申報,擔(dān)心被列入稅局重|點(diǎn)監(jiān)控對象,給企業(yè)帶來稅收風(fēng)險?,F(xiàn)在需要修改為有稅額的申報。
1.作廢該張報表:點(diǎn)擊主界面右上角【菜單】-【文件】,選擇【申報作廢】,選擇需要作廢的報表,點(diǎn)擊【作廢】,點(diǎn)擊【提交】。
2.在作廢界面單擊"作廢"時,彈窗提示"已過申報期限,作廢后再申報,如有稅款會產(chǎn)生滯納金,要繼續(xù)嗎?",默認(rèn)"是"。
3.作廢后重新申報、繳款即可,需要連同滯納金一起繳納。
存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入時,沒有單獨(dú)核算申報,而是把低稅率應(yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中進(jìn)行申報,造成企業(yè)多交了稅款。現(xiàn)在需要修正。
1.應(yīng)稅收入應(yīng)按適用稅率進(jìn)行核算申報。
2.對于已經(jīng)扣款的申報,網(wǎng)上申報目前無法作廢或撤銷。只能重新提供正確的申報表到辦稅服務(wù)廳前臺進(jìn)行補(bǔ)充(更正)申報。
享受增值稅即征即退的納稅人申報時,誤把即征即退收入填寫成當(dāng)期應(yīng)稅收入,影響了企業(yè)享受即征即退優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在需要修正。
1.如果無稅額,那么直接在網(wǎng)上申報系統(tǒng)里作廢后重新申報。
2.如果有稅額,那么只能重新提供正確的申報表到辦稅服務(wù)廳前臺進(jìn)行補(bǔ)充(更正)申報。
會計(jì)報表填寫錯誤(也許是胡亂填寫的),給企業(yè)帶來大的稅收風(fēng)險?,F(xiàn)在需要修正。
1.會計(jì)報表及采集表,無需作廢。如果發(fā)現(xiàn)錯誤,在當(dāng)月內(nèi)可以多次申報,后一次的數(shù)據(jù)會自動覆蓋前一次,直至正確為止。
2.即使是跨月,也可以再次填寫并報送,注意重新填寫時要選擇一下所屬期。
3.重新申報有個前提:要收到上一次發(fā)送出去的這張報表對應(yīng)的回執(zhí)后,才能再次填寫報表,重新發(fā)送。
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