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什么是審計報告 審計報告包括哪些內(nèi)容?

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最后更新:2022-07-21 10:26:15

審計報告是注冊會計師對財務(wù)報表進(jìn)行審查后是否在如實記錄所有的重大方面財務(wù)情況后出具的客觀書面意見材料,其主要包括企業(yè)財務(wù)的收支情況,財務(wù)制度的落實情況,企業(yè)財務(wù)支付票據(jù)的真實性以及合規(guī)性和審查人員作出的客觀性評價和意見等。

什么是審計報告,審計報告包括哪些內(nèi)容

什么是審計報告,審計報告包括哪些內(nèi)容審計報告是注冊會計師對財務(wù)報表是否在所有重大方面按照財務(wù)報告編制基礎(chǔ)編制并實現(xiàn)公允反映發(fā)表實際意見的書面文件,因此,注冊會計師應(yīng)當(dāng)將已審計的財務(wù)報表附于審計報告之后,以便于財務(wù)報表使用者正確理解和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務(wù)報表。審計報告包括以下內(nèi)容:

1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助審計主管擬訂審計計劃或方案;

2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;

3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)運營提供增長服務(wù);

4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作;

5.審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;

6、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見;

7、針對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

8、進(jìn)行企業(yè)保密工作,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料 急速通關(guān)計劃ACCA全球私播課 大學(xué)生雇主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程;

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