老師,我是一個培訓學校的,屬于小規(guī)模納稅人,月收入不到10萬,應該享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠,想請教你以下問題
1、因為全年的培訓費用集中在兩個月,1和6月,我在做賬的時候可不可以把均分6份,然后按月確認收入呢,剩下的做預收賬款,增值稅是將所有收入一次確認,還是只確認當月的收入附帶的增值稅?
2,如果享受免增值稅政策,是不是需要做營業(yè)外收入,這部分營業(yè)外收入是不是要交企業(yè)所得稅呢?
3,我享受免增值稅政策,是不是依然需要計提附加稅,如果可以減免,分錄應該怎么做?